📢 테슬라 주식 1주 매도 시 세금 발생 여부
테슬라 주식 11주를 보유 중인데, 1주만 매도해도 세금을 내야 하는지 궁금하신가요? 미국 주식의 세금 규정을 정확히 이해하면 불필요한 세금 납부를 피하고 절세할 수 있습니다!
✅ 미국 주식 매도 시 세금 기준
미국 주식을 매도할 경우, 한국에서는 양도소득세가 적용됩니다.
구분 | 세금 내용 |
---|---|
양도소득세 | 연간 양도차익 250만 원 초과 시 부과 |
배당소득세 | 미국 배당금 지급 시 원천징수 (15% + 국내 추가 5%) |
거래세 | 미국 주식은 거래세 없음 |
✅ 즉, 미국 주식을 매도할 때는 "양도소득세" 기준이 중요합니다.
✅ 1주만 매도할 경우 세금 발생 여부
테슬라 주식 1주만 매도할 경우, 연간 양도차익이 **250만 원을 초과하는지 여부**가 세금 발생을 결정합니다.
🔹 1주 매도 시 세금 여부
- 연간 총 양도차익이 **250만 원 이하** → 세금 없음 ✅
- 연간 총 양도차익이 **250만 원 초과** → 초과 금액에 대해 세금 부과 ❌
✅ 예시:
- 1주 매도 차익이 50만 원이고, 연간 총 양도차익이 200만 원 → **세금 없음**
- 1주 매도 차익이 100만 원이고, 연간 총 양도차익이 300만 원 → **50만 원 초과분에 대해 세금 부과**
✅ 미국 주식 양도소득세 계산 방법
양도소득세는 다음 공식으로 계산됩니다.
- (총 매도금액 - 총 매수금액 - 수수료) = 양도차익
- 양도차익이 **250만 원 이하** → 세금 없음
- 양도차익이 **250만 원 초과** → 초과분에 대해 **22% 세금 부과**
📌 양도소득세 예시
구분 | 총 매도금액 | 총 매수금액 | 양도차익 | 세금 여부 |
---|---|---|---|---|
예시 1 | 400만 원 | 200만 원 | 200만 원 | 세금 없음 |
예시 2 | 600만 원 | 300만 원 | 300만 원 | 50만 원에 대해 세금 부과 |
✅ 미국 주식 배당소득세
배당을 받을 경우 **배당소득세**가 적용됩니다.
🔹 배당소득세 계산
- 미국에서 **15% 원천징수**
- 한국에서 추가 **5% 과세 (총 20%)**
✅ 예시:
- 테슬라 배당금 100달러 지급 → 미국에서 15달러 공제
- 한국에서 추가 5달러 공제 → 최종 수령액 = **80달러**
✅ 미국 주식 세금 신고 방법
미국 주식 양도소득세는 **직접 신고해야 하며, 배당소득세는 자동 공제됩니다.**
📌 양도소득세 신고 방법
- 매년 5월 종합소득세 신고 기간에 **홈택스**에서 신고
- 증권사에서 제공하는 해외주식 거래내역서 확인
- 연간 양도차익이 250만 원을 초과했다면 세금 신고
📌 배당소득세 신고 방법
- 배당소득세는 **미국에서 자동 원천징수 (15%)**
- 추가 5%는 **국내 금융소득 종합과세 대상**
- 배당소득이 2천만 원 이상이면 종합소득세 신고 필요
📌 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 테슬라 주식 1주만 팔아도 세금이 나오나요?
연간 양도차익이 **250만 원을 초과하지 않으면 세금이 없습니다.**
Q2. 미국 주식 세금 신고는 필수인가요?
250만 원 초과 시 **양도소득세를 직접 신고해야 합니다.**
Q3. 배당금을 받으면 세금이 자동 부과되나요?
네, **미국에서 15% 원천징수, 한국에서 추가 5% 과세**됩니다.
📢 마무리
테슬라 주식 1주를 매도해도 **연간 양도차익이 250만 원 이하라면 세금이 없습니다.** 그러나 250만 원을 초과하면 **초과분에 대해 22%의 양도소득세**가 부과됩니다.
✅ 핵심 정리:
- **양도차익 250만 원 이하 → 세금 없음**
- **250만 원 초과 → 초과분에 대해 22% 세금**
- **배당소득세는 자동 원천징수 (15% + 5%)**
댓글 없음:
댓글 쓰기